通知公告:
• 国有企业内部审计监督方面问题及建议
• 新形势下公立医院内部审计风险及应对策略研究3篇
• 年度内部审计工作计划7篇
• 内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用
• 商业银行内部审计基础能力提升平台建设研究
• 在统筹发展和安全中发挥内部审计作用
• 内部审计嵌入国有企业绩效治理的理论思考与实践路向
• 大数据背景下企业内部审计问题研究
• 论信息化时代行政事业单位内部审计
• 内部审计与财务舞弊防控研究
• 路桥施工企业内部审计质量控制的探讨
• 公立医院增值型内部审计实践路径分析
• 中国革命根据地时期的内部审计
• 内部审计信息化组织层面影响因素研究
• 新时代高校内部审计职能定位研究
• 大数据背景下商业银行内部审计优化研究
• 如何利用大数据提升内部审计质效
• 内部审计成果利用问题研究
• 国企内部审计机构大数据审计实现路径
• 国企内部审计价值提升思路探究